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 关于规范开单销售专柜对帐操作流程的管理办法

流程说明:

(一)收银员在为顾客办理结算手续时应核对专柜促销员填写的销售小票上的数量和金额是否正确,专柜促销员必须核对顾客已买单的电脑销售小票上柜组号(或商品编号)商品名称、金额是否正确,确认无误后发货;发现有串户、录错数量或金额少收时应对顾客解释原因并暂停发货,及时找收银员更改单据。

(二)专柜促销员在每日营业结束前统计当日销售小票并填制一式二联的《专柜销售对帐单》(见附件一),当日电脑小票需保留至第二天对帐完毕后方可销毁处理。(电脑小票与手工小票在货款结算清楚前不得销毁,之后是否保留由各供应商根据自己需要进行处理)。

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